Добрый день.
Общая система налогаоблажения. ГУП.
Подскажите пожалуйста. В декабре 17г. у нас проходит поступление на 76,09 счет Дб. 26- Кр. 76,09 - 1694,92; дб. 19,04 - Кр. 76,09 - 305,08. Списание Дб. 76,09 - 2000,00 - Кр. 51. Контрагент "Центр-инвест ПАО КБ головное", основной договор, поступление. В марте 2018г. головная организация делает проводку в ручную: Дб. 76,09 Контрагент "Центр-инвест ПАО КБ головное", основной договор, поступление - Кр. 76,09 Контрагент "Центр-инвест ПАО КБ головное", основной договор". В мае мне приходит правильная счет-фактура (все время не правильно указывали мой поч. алрес). Сейчас я пытаюсь списать НДС. Формирую книгу покупок. Мне выходит Контрагент "Центр-инвест ПАО КБ головное", основной договор, поступления. И я выесняю, что КПП продавца стоит не верное. Головное говорит, что неправильно выбран контрагент (не стем КПП). Изменить в том периоде я не могу, т.к. 1 квартал уже закрыт. А мне нужно теперь поставить правильного контрагента -Контрагент "Центр-инвест ПАО КБ ", где стоит правильный КПП и списать НДС.
Если кто понял мой не профессиональный язык, подскажите как это сделать. Программа у меня 1С корп.8,3
Заранее бародарна.