Уважаемые коллеги, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мы выставили счет на покупателя, за него по письму заплатила другая компания, как правильно оформить торг-12, если отгрузка будет на покупателя, за которого оплатили? Мы на ОСНО.
Comments
Добрый вечер! Товарную накладную оформляете на покупателя, за которого оплатила другая организация. Потом просто вам, покупателю и организации, которая оплатила за покупателя необходимо будет оформить трехсторонний акт (соглашение) взаимозачета денежных средств.
То есть в накладной он будет и плательщик и грузополучатель, верно? Оплачивающего упоминаем только в трехстороннем акте?
Так и есть. Другое дело со счетами-фактурами. Так как, как я предполагаю, если вы предоставили счет-фактуру на аванс третьему лицу, оплатившему за покупателю, то при реализации товара самому покупателю и выдаче счет-фактуры по реализации товара покупателю у Вас произойдет как бы задвоение НДС. Думаю, что данное задвоение НДС можно устранить, зафиксировав счет-фактуру по реализации товара покупателю в книге Покупок в день подписания акта взаимозачета. Но это субъективно моё мнение.